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操作演示视频:
用友T3的总账反操作主要包含以下几个步骤:反结账——反记账——反审核——编辑凭证。
具体的操作流程如下:
1、反结账:总账系统——月末结账(或者总账——期末——结账)——选中最新已结账月份、同时按“Ctrl+Shift+F6”三个键——输入登录密码、确认——取消;
2、反记账:
a、总账——期末——对账——弹出“对账”界面,同时按“Ctrl+H”两个键——提示“恢复记账前状态功能已被激活”、确定——退出;
b、总账——凭证——恢复记账前状态——选择恢复到月初状态、确定——输入登录密码、确认——提示“恢复记账完毕”、确定;
3、反审核:总账系统——审核凭证(或者总账——凭证——审核凭证)——过滤出需要反审核的凭证——双击打开凭证——审核——成批取消审核;
4、编辑凭证:总账系统——填制凭证(或者总账——凭证——填制凭证)——找到需要编辑的凭证:
a、直接修改;
b、删除凭证:制单——作废/恢复(凭证提示“作废”)——制单——整理凭证——选择期间、确定——弹出“作废凭证表”、选中要删除的凭证——确定——根据需求选择是“否整理凭证断号”。
注意事项:
1、反结账、反记账需要有“账套主管”权限的操作员才能操作;
2、谁审核的凭证他才能取消审核。